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江蘇省委宣傳部 江蘇省文明辦 主辦

投稿:jswmw@jschina.com.cn

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江蘇省委宣傳部2020年度部門預算公開
2020-02-06 15:58:00  來源:江蘇文明網  

 


 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2020年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2020年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(功能科目

六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目

七、一般公共預算支出預算表(功能科目

八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2020年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能

本單位主要職能涉密,暫不公開。

 

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、政策法規研究室、輿情信息處(意識形態工作督查處)、理論處、新聞處(全省突發公共事件應急新聞中心辦公室)、文藝處、宣傳教育處(國防教育處)、文化體制改革指導處、文化產業處、道德建設指導處(志愿者工作指導處)、創建管理處、未成年人思想道德建設處、對外交流合作處、對外新聞傳播處(新聞發布處)、出版處(古籍整理出版規劃辦公室、全民閱讀處)、傳媒監管處(行政審批處)、印刷發行處、反非法反違禁處(省社會文化管理委員會辦公室、省“掃黃打非”辦公室)、版權管理處、電影制片處、電影市場處、干部處(人才工作處)、機關黨委、離退休干部處。本部門下屬單位包括:江蘇省哲學社會科學規劃辦公室、江蘇省干部理論教育講師團、江蘇省思想政治工作研究會江蘇省文化研究與發展中心(江蘇省電影事業發展專項資金管理中心)、江蘇省電影創作中心、江蘇省新聞工作者協會、江蘇省印刷科學技術研究所(江蘇省出版物質量監督檢測中心)、江蘇省新聞出版學校(印刷技工學校)、江蘇省出版物審讀中心。

2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計10家,具體包括: 江蘇省委宣傳部本級、江蘇省哲學社會科學規劃辦公室、江蘇省干部理論教育講師團、江蘇省思想政治工作研究會江蘇省文化研究與發展中心(江蘇省電影事業發展專項資金管理中心)、江蘇省電影創作中心、江蘇省新聞工作者協會、江蘇省印刷科學技術研究所(江蘇省出版物質量監督檢測中心)、江蘇省新聞出版學校(印刷技工學校)、江蘇省出版物審讀中心。

 

三、2020年度部門主要工作任務及目標

1. 深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹。堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度,始終把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,加強理論武裝工作體系建設。完善黨委(黨組)理論學習中心組學習制度,建立黨委(黨組)重大決策前專題學習制度、中心組學習巡聽旁聽機制,完善基層黨員冬訓工作機制。深入學習宣傳貫徹黨的十九屆四中全會和省委十三屆七次全會精神,加強制度自信研究和宣傳教育,組織學好用好《中國制度面對面》《中國制度十五講》等通俗理論讀物,組織編撰《思想理論熱點問答》等通俗理論讀物。面向基層廣泛開展宣講,在媒體開設“制度優勢江蘇實踐”系列談專題專欄。組織第四屆“馬克思主義·青年說”系列活動。充分發揮“學習強國”學習平臺作用,建好用好江蘇學習平臺。深化《思想周刊》《時代問答》等理論宣傳陣地建設,加強改進評論言論工作。深化思想文化引領高地建設,組織實施哲學社會科學創新工程。積極參與中央馬克思主義理論研究和建設工程,推動建設習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心。深入推進部校共建馬克思主義學院。深入實施江蘇文脈整理與研究工程。做好慶祝中國共產黨成立100周年籌備工作,研究制定慶祝活動方案,謀劃群眾性主題教育活動,啟動預熱宣傳報道,籌備大型展覽、文藝晚會和重點文藝創作項目。

2. 為決勝高水平全面建成小康社會營造濃厚氛圍。組織高水平全面建成小康社會主題宣傳,全方位宣傳展現偉大歷程、成就和經驗。編寫出版通俗理論讀物《我們的小康》,圍繞全面建成小康社會制作電視專題片。組織開展“聚力‘強富美高’決勝全面小康”全媒體新聞采訪行動,開展網絡主題宣傳和訪談活動,開展“我們的小康夢”微故事、微視頻、微電影征集活動。廣泛開展“決勝小康,奮斗有我”群眾性主題宣傳教育活動,組織“我心中的小康”等多媒體視覺作品征集大賽和小康系列主題展覽,組織“我身邊的小康”百姓名嘴主題宣講,舉辦“共圓小康夢 幸福舞起來”全省廣場舞大賽、“紅領巾尋訪小康之路”等活動。圍繞全面建成小康社會,組織電影、電視劇、專題片、舞臺劇、戲曲、音樂、美術、文學等創作生產,推出一批重點主題出版物。舉辦第十屆江蘇農民讀書節暨農家書屋萬場主題閱讀活動。

3. 鞏固壯大主流思想輿論。圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想組織深度報道。突出抓好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控宣傳引導工作,為打贏疫情防控阻擊戰提供有力輿論支持。做好經濟形勢宣傳,深入解讀“六穩”政策措施,開展貫徹新發展理念、推動高質量發展調研采訪報道。深入做好共建“一帶一路”、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、江蘇自貿試驗區建設、大運河文化帶建設等重大戰略宣傳報道。做好全國全省“兩會”、世界物聯網博覽會、世界智能制造大會等重要會議活動宣傳報道。做好中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年、中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年、南京大屠殺死難者國家公祭日等活動宣傳報道。完善堅持正確導向的輿論引導工作機制,構建網上網下一體、內宣外宣聯動的主流輿論格局。研究制定加快推進媒體深度融合發展的實施意見。召開全省縣級融媒體中心建設推進會。加強黨委政府新聞發布平臺建設,提高網絡發布水平,辦好新聞發言人培訓班。健全突發事件輿論引導機制。深化部校共建新聞傳播學院。

4. 積極培育和弘揚社會主義核心價值觀。研究制定新時代愛國主義教育三年行動方案,推動理想信念教育常態化制度化,加強黨史、新中國史、改革開放史教育,大力弘揚民族精神和時代精神。深入做好“江蘇革命精神”研究闡釋、宣傳教育、弘揚傳承工作。研究制定建立社會主義核心價值觀入法入規協調機制的實施辦法。抓好全民國防教育,深入宣傳總體國家安全觀。加強和改進先進典型的學習宣傳工作。完善誠信建設長效機制,持續開展誠信缺失問題專項治理。完善省級志愿服務工作協調小組工作機制,舉辦第五屆江蘇省志愿服務展示交流會,推動學雷鋒志愿服務標準化站點建設。召開新時代文明實踐中心建設系列現場推進會,修訂完善中心建設評估體系,推進中心建設全覆蓋。加強和改進學校思想政治教育,完善青少年理想信念教育齊抓共管機制。評選表彰2018-2020年度江蘇省文明城市,做好第六屆全國文明村鎮、文明單位、全國未成年人思想道德建設工作先進城市和第二屆全國文明家庭、文明校園等推薦工作。深入實施鄉風文明提升工程,大力推廣“馬莊經驗”。

5. 健全人民文化權益保障制度,完善城鄉公共文化服務體系。深入實施“十百千”示范工程和文化精準惠民工程,完善基層公共文化服務效能動態監測和評價機制。扎實推進鄉鎮影院建設,深入推進農村電影公益放映轉型升級試點。辦好第十屆江蘇書展、第十六屆江蘇讀書節。開設“江蘇精品”聽書專欄,完善全民閱讀監測評價體系。加強國家級文化和科技融合示范基地建設。實施文化科技創新工程,推動5G智慧廣電建設。積極參與深圳文博會,辦好長三角文博會,提升南京融交會、蘇州創博會等文創展會影響力。完善文化和旅游融合發展體制機制,開展國家和省級文化旅游產業融合發展示范區創建。編制江蘇省“十四五”出版規劃。支持實體書店發展,推動高校校園書店建設和新華書店農村發行網點建設。全面加強和改進出版、印刷、復制、發行業監管。實施《江蘇省電影三年重點工作計劃(2019-2021)》,召開全省電影工作座談會,辦好太湖影視產業投資峰會、藍星球科幻電影周、常州動漫周,進一步加健全人民文化權益保障制度,完善城鄉公共文化服務體系。深入實施“十百千”示范工程和文化精準惠民工程,完善基層公共文化服務效能動態監測和評價機制。扎實推進鄉鎮影院建設,深入推進農村電影公益放映轉型升級試點。辦好第十屆江蘇書展、第十六屆江蘇讀書節。開設“江蘇精品”聽書專欄,完善全民閱讀監測評價體系。加強國家級文化和科技融合示范基地建設。實施文化科技創新工程,推動5G智慧廣電建設。積極參與深圳文博會,辦好長三角文博會,提升南京融交會、蘇州創博會等文創展會影響力。完善文化和旅游融合發展體制機制,開展國家和省級文化旅游產業融合發展示范區創建。編制江蘇省“十四五”出版規劃。支持實體書店發展,推動高校校園書店建設和新華書店農村發行網點建設。全面加強和改進出版、印刷、復制、發行業監管。實施《江蘇省電影三年重點工作計劃(2019-2021)》,召開全省電影工作座談會,辦好太湖影視產業投資峰會、藍星球科幻電影周、常州動漫周,進一步加強電影市場管理。

6. 提升江蘇文化國際影響力。加強習近平新時代中國特色社會主義思想在江蘇的生動實踐、我省高水平全面建成小康社會的對外宣介。做好全國全省“兩會”、南京大屠殺死難者國家公祭日、蘇港融合發展峰會、海峽兩岸企業家紫金山峰會等重要會議、重大活動對外新聞傳播。做好2020年阿聯酋迪拜世博會江蘇周新聞報道。組織省主要媒體開展“一帶一路江蘇風”新聞采訪活動。持續開展“Hi Jiangsu”外媒訪蘇Show Jiangsu”攝影采風、“Go Jiangsu”海外社交媒體粉絲線下行活動。做好“美好江蘇”海外社交媒體推特、臉書賬號日常推送。加大“我蘇網”對外傳播力度,高質量運營JiangsuNow英文頻道和JiangsuStory英文欄目。組織原創歌劇《拉貝日記》赴美國巡演,赴歐洲舉辦2020年中國昆曲江蘇周活動。實施江蘇作家作品外譯工程。深化“感知江蘇”“發現江蘇”“同樂江蘇”“符號江蘇”等品牌建設,舉辦大運河非遺分享薈。舉辦第九屆南京歷史文化名城博覽會。赴歐洲舉辦“共同見證:1937南京記憶”史實展,建好用好南京大屠殺史與國際和平研究智庫。

7. 堅持和加強黨對宣傳思想文化工作的全面領導貫徹落實《中國共產黨宣傳工作條例》,組織開展實施情況督促檢查。深化增強“四力”教育實踐工作。深入實施全省宣傳文化系統干部教育培訓規劃,加強和改進省委宣傳部機關黨的建設,落實“以機關帶系統”要求,強化管黨治黨政治責任。做好省直宣傳文化單位重要崗位和重要宣傳輿論陣地領導干部管理工作,實施優秀年輕干部培養選拔計劃。做好省文聯、省作協、省社科聯、省新聞工作者協會換屆工作。嚴格落實黨風廉政建設責任制,繼續整治形式主義、官僚主義。組織開展“宣傳思想工作創新年”活動,組織評選創新成果、編發創新案例、開展創新研討。組織開展“法治建設加強年”活動,研究制定宣傳思想文化領域法治建設規劃,推動修訂《江蘇省志愿服務條例》、制定《江蘇文化產業促進條例》等地方性法規,開展《江蘇省革命歷史紀念類設施、遺址和愛國主義教育基地條例》立法調研,召開全省宣傳文化系統法治建設工作會議,全面提升依法行政能力水平。全面落實《江蘇文化人才高質量發展三年行動計劃》,實施“文藝名家影響力提升行動”。遴選第二批紫金文化英才、文化優青,做好新一批文化名家暨“四個一批”人才、宣傳思想文化英才項目申報等人才培養工作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

反映部門年度總體收支預算情況。根據《江蘇省財政廳關于2020年省級部門預算的批復》(蘇財預〔20208號)填列。

江蘇省委宣傳部2020年度收入、支出預算總計16,467.30萬元,與上年相比收、支預算總計各增加368.64萬元,增長2.29%。其中:

(一)收入預算總計16,467.30萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計16,231.30萬元。

1)一般公共預算收入預算15,361.30萬元,與上年相比增加101.21萬元,增長0.66%。主要原因是年初預留用于年度執行中增人、增資等的機動經費增加。

2)政府性基金收入預算870.00萬元,與上年相比增加600萬元,增長222.22%。主要原因是因工作需要增加電影事業發展專項資金日常管理工作經費。

2.財政專戶管理資金收入預算總計196.00萬元。與上年相比減少50.50萬元,減少20.49%。主要原因是省新聞出版學校(印刷技工學校)招生人數下降,財政專戶管理資金減少

3.其他資金收入預算總計40.00萬元。與上年相比減少69.81萬元,減少63.57%。主要原因是省印刷科學技術研究所(省出版物質量監督檢測中心)提供免費技術服務,其他資金收入減少

4.上年結轉資金預算數為 0 萬元。與上年相比減少212.26萬元,減少100%。主要原因是省印刷科學技術研究所(省出版物質量監督檢測中心)本年預算收支平衡,不要安排結資金。

(二)支出預算總計16,467.30萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出8,746.84萬元,主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的公用支出、運轉類項目支出和部機關人員工資性支出。與上年相比增加858.20萬元,增長10.88%。主要原因是公用支出和預留機動經費增加。

2.教育(類)支出1,310.49萬元,主要用于省新聞出版學校的日常運行支出以及為完成事業發展目標的項目支出。與上年相比減少137.96萬元,減少9.52%。主要原因是省新聞出版學校(印刷技工學校)壓減日常運行支出

3.文化旅游體育與傳媒(類)支出2,784.47萬元,主要用于本單位及下屬事業單位開展新聞出版電影事業發展的項目支出。與上年相比減少247.11萬元,減少8.15%。主要原因是省印刷科學技術研究所(省出版物質量監督檢測中心)用其他資金收入、上年結轉資金安排的支出減少

4.社會保障和就業(類)支出927.82萬元,主要用于本單位和下屬事業單位離退休人員離退休費支出和在職人員社會保障支出。與上年相比減少81.79萬元,減少8.10%,主要原因是繳費比例下降,基本養老保險繳費支出預算減少

5.住房保障(類)支出2,697.68萬元,主要用于本單位和下屬事業單位按照國家有關規定繳納住房公積金、發放提租補貼支出。與上年相比減少22.70萬元,減少0.83%,主要原因是在職人員數量減少,住房公積金減少

6.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位無結轉下年資金預算數。

此外,基本支出預算數為8,834.18萬元。與上年相比增加380.99萬元,增長4.51%。主要原因是因標準調整公用支出預算增加。

項目支出預算數為5,755.99萬元。與上年相比減少538.86萬元,減少8.56%。主要原因是項目支出預算壓減。

單位預留機動經費預算數為1,877.13萬元。與上年相比增加526.51萬元,增長38.98 %。主要原因是根據上年預算執行情況,預留機動經費增加。

 

二、收入預算情況說明

反映部門年度總體收入預算情況。填列數與《收支預算總表》收入數一致。

江蘇省委宣傳部本年收入預算合計16,467.30萬元,其中:

一般公共預算收入15,361.30萬元,占93.28%;

政府性基金預算收入870.00萬元,占5.28%;

財政專戶管理資金196.00萬元,占1.19%;

其他資金40.00萬元,占0.25%;

上年結轉資金 0萬元,占 0 %。

 

 

1:收入預算圖

 

三、支出預算情況說明

反映部門年度總體支出預算情況。安排數與《收支預算總表》支出數一致。

江蘇省委宣傳部本年支出預算合計16,467.30萬元,其中:

基本支出8,834.18萬元,占53.65 %;

項目支出5,755.99萬元,占 34.95 %;

單位預留機動經費1,877.13萬元,占11.40 %;

結轉下年資金 0 萬元,占 0 %。

 

 

2:支出預算圖

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

江蘇省委宣傳部2020年度財政撥款收、支總預算16,231.30萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加701.21萬元,增長4.52 %。主要原因是因工作需要增加電影事業發展專項資金日常管理工作經費。

 

五、財政撥款支出預算情況說明

反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

江蘇省委宣傳部2020年財政撥款預算支出16,231.30萬元,占本年支出合計的98.57%。與上年相比,財政撥款支出增加701.21萬元,增長4.52 %。主要原因是因工作需要增加電影事業發展專項資金日常管理工作經費。

其中:

(一)一般公共服務(類)

1.宣傳事務(款)行政運行(項)支出5,441.13萬元,與上年相比增加1,128.44萬元,增長26.17%。主要原因是公用支出預算和預留機動經費增加

2.宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)支出3,221.47萬元,與上年相比減少191.03萬元,減少5.60%。主要原因是項目支出預算壓減。

3.宣傳事務(款)事業運行(項)支出84.24萬元,與上年相比減少9.36萬元,減少10%。主要原因是項目支出預算壓減

4.其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務(項)支出0萬元,與上年相比減少69.85萬元,減少100%。主要原因是項目支出是2019年一次性項目

(二)教育(類)

1.職業教育(款)中等職業教育(項)支出1,114.49萬元,與上年相比增加減少87.46萬元,減少7.28%。主要原因是省新聞出版學校(印刷技工學校)壓減日常運行支出

(三)文化旅游體育與傳媒(類)

1.新聞出版電影(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比減少90萬元,減少100%。主要原因是收支分類科目調整,本年無行政運行支出。

2.新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項)支出100.00萬元,與上年相比減少665萬元,減少86.93%。主要原因是收支分類科目調整,部分項目支出納入其他新聞出版電影支出

3.新聞出版電影(款)版權管理(項)支出604.88萬元,與上年相比增加181.88萬元,增長43.00%。主要原因是其他新聞出版電影支出的部分項目并入本項目支出

4.新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項)支出1,169.59萬元,與上年相比增加281.69萬元,增長31.73%。主要原因是收支分類科目調整,一般行政管理事務支出、其他廣播電視支出并入本項目支出

5.國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金(項)支出870.00萬元,與上年相比增加600.00萬元,增長222.22%。主要原因是因工作需要增加電影事業發展專項資金日常管理工作經費

6.廣播電視(款)其他廣播電視(項)支出0萬元,與上年相比減少283.63萬元,減少100%。主要原因是收支分類科目調整,本年無其他廣播電視支出。

(四)社會保障和就業(類)

1. 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出502.46萬元,與上年相比減少97.49萬元,減少16.25%。主要原因是基本養老保險繳費比例下降,繳費基數調整。

2. 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出251.22萬元,與上年相比增加11.23萬元,增長4.68%。主要原因是職業年金繳費基數調整。  

3.行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老(項)支出174.14萬元,比上年增加14.49萬元,增長9.08%。主要原因是收支科目調整,原未歸口管理的行政單位離退休支出調整為本項支出,退休人員增加,退休費增加。

(五)住房保障(類)

1.住房改革(款)住房公積金(項)支出672.98萬元,與上年相比減少15.15萬元,減少2.20%。主要原因是本單位在職人員數量減少

2.住房改革(款)提租補貼(項)支出2,024.70萬元,與上年相比減少7.55萬元,減少0.37%。主要原因是本單位在職人員和離退休人員數量變動

 

六、財政撥款基本支出預算情況說明

反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。

江蘇省委宣傳部2020年度財政撥款基本支出預算8,622.18萬元,其中:

(一)人員經費7015.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、醫療費補助、獎勵金。

(二)公用經費1,607.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

 

七、一般公共預算支出預算情況說明

反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。

江蘇省委宣傳部2020年一般公共預算財政撥款支出預算15,361.30萬元,與上年相比增加101.21萬元,增長0.66%。主要原因是預留機動經費增加。

 

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

江蘇省委宣傳部2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算8,622.18萬元,其中:

(一)人員經費7015.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、醫療費補助、獎勵金。

(二)公用經費1,607.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

 

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

江蘇省委宣傳部2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支65.00萬元,占“三公”經費的38.31 %;公務用車購置及運行費支出76.35萬元,占“三公”經費的44.99%;公務接待費支出28.34萬元,占“三公”經費的16.70%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出65.00萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是因公出國(境)費預算與上年相等。

2.公務用車購置及運行費預算支出76.35萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0 萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因公務用車購置預算與上年相等。

2)公務用車運行維護費預算支出76.35萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因公務用車運行維護費預算與上年相等。

3.公務接待費預算支出28.34萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因公務接待費預算與上年相等。

江蘇省委宣傳部2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出331.70萬元,比上年預算減少38.30萬元,主要原因是根據部門年度工作安排,精簡會議,壓減會議費預算。

江蘇省委宣傳部2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出433.20萬元,比上年預算減少1萬元,主要原因是根據部門年度工作安排,培訓費預算略有減少。

 

十、政府性基金預算支出預算情況說明

反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

江蘇省委宣傳部2020年政府性基金支出預算支出870.00萬元。與上年相比增加600.00萬元,增長222.22%。主要原因是因工作需要增加電影事業發展專項資金日常管理工作經費。

其中:

1.文化旅游體育與傳媒(類)國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)支出870.00萬元,主要用于省國家電影事業發展專項資金日常管理工作支出。

 

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出1,393.12萬元,與上年相比增加494.96萬元,增長55.11%。主要原因是機關運行經費標準調整。

 

十二、政府采購支出預算情況說明

反映部門年度政府采購支出預算安排情況。

2020年度政府采購支出預算總額690.83萬元,其中:擬采購貨物支出91.46萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出599.37萬元。

 

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛17輛,其中,一般公務用車16輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價20萬元(含)以上的設備51臺(套)。

 

十四、預算績效目標設置情況說明

2020年度,本部門單位共7個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計84545萬元;本部門單位整體支出(R納入、□未納入)績效目標管理,涉及財政性資金13911.19萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

責編:王逸男
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